中国国民党革命委员会濮阳市
委员会概况
一、单位基本情况
中国国民党革命委员会是具有政治联盟特点的,致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作中的参政党。党员主要是以同原中国国民党有关系的人士、同民革有历史联系和社会联系的人士、同台湾各界有联系的人士、社会和法制专业人士以及其他人士为对象,着重吸收其中有代表性的中上层人士和中高级知识分子。主要有:参议议政、民主监督、社会服务、协调关系、促进祖国统一等职能。中国国民党革命委员会濮阳市委员会(简称民革濮阳市委),是中国国民党河南省市级组织之一,接受中共濮阳市委统一领导。
二、中国国民党革命委员会濮阳市委员会决算单位构成
中国国民党革命委员会濮阳市委员会(简称民革濮阳市委)是一级预算行政单位,无下属二级单位。
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门: 河南省国民党革命委员会濮阳市委员会 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 49.5 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 38.84 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.12 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 49.5 | 本年支出合计 | 51 | 48.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 9.59 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 9.59 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.86 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.86 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 59.09 | 总计 | 58 | 59.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:河南省国名党革命委员会濮阳市委员会 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012801 | 行政运行 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012804 | 参政议政 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门:河南省国名党革命委员会濮阳市委员会 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 48.82 | 31.50 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 38.83 | 21.52 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 38.83 | 21.52 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 10.45 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:河南省国名党革命委员会濮阳市委员会 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 49.5 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 38.84 | 38.84 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 49.5 | 本年支出合计 | 49 | 48.82 | 48.82 | 0.00 |
年初结转和结余 | 23 | 9.59 | 年末结转和结余 | 50 | 10.27 | 10.27 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 9.59 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 59.09 | 总计 | 54 | 59.09 | 59.09 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:河南省国名党革命委员会濮阳市委员会 单位:万元 公开05表
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 49.50 | 31.50 | 18.00 | 48.82 | 31.50 | 29.57 | 1.93 | 17.31 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 39.52 | 21.52 | 18.00 | 38.83 | 21.52 | 19.59 | 1.93 | 17.31 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 39.52 | 21.52 | 18.00 | 38.83 | 21.52 | 19.59 | 1.93 | 17.31 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | ||
2012801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 21.52 | 21.52 | 19.59 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 河南省国名党革命委员会濮阳市委员会 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 31.5 | 29.57 | 1.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 21.52 | 19.59 | 1.93 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 21.52 | 19.59 | 1.93 | ||
2012801 | 行政运行 | 21.52 | 19.59 | 1.93 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.12 | 9.12 | |||
20805 | 行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.12 | 9.12 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.86 | 0.86 | |||
21005 | 医疗保障 | 0.86 | 0.86 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.86 | 0.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河南省国名党革命委员会濮阳市委员会 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.03 |
| 3.03 |
| 1 | 2.03 | 0.08 |
|
|
|
| 0.08 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:部门:河南省国名党革命委员会濮阳市委员会 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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无 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:民革濮阳市委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
中国国民党革命委员会会濮阳市委员会2015年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
民革濮阳市委2015年收入总计49.5万元,支出总计48.82万元。与2014年相比,收入增加15.38万元,上升45.08%;支出增加5.27万元,上升12.1%。主要原因:承担的专项工作增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计49.5万元,其中:财政拨款收入49.5万元, 占100%。
三、 支出决算情况说明
本年支出合计48.82万元,其中:基本支出31.5万元, 占64.52%; 项目支出17.32万元,占35.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民革濮阳市委2015年财政拨款收入总计49.5万元,财政拨款支出总计48.82万元。与2014年相比,收入增加15.38万元,上升45.08%;支出增加5.27万元,上升12.1%。主要原因:承担的专项工作增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
民革濮阳市委2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.71万元,支出决算为48.82万元,完成年初预算的126.12%。主要用于以下方面:一般公共服务支出38.84万元,占79.56%;社会保障和就业支出9.12万元,占18.68%;医疗卫生与计划生育支出0.86万元,占1.76%。
一般公共服务支出38.84万元。年初预算为29.83万元,支出决算为38.84万元,完成年初预算的130.2%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整,承担的专项工作增加。
社会保障和就业支出9.12万元。年初预算为8.88万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整。
医疗卫生与计划生育支出0.86万元。年初预算为0万元,支出决算为0.86万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民革濮阳市委2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算为31.5万元,其中人员经费29.57万元,主要包括要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费1.93万元, 主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
民革濮阳市委2015年“三公”经费财政拨款支出预算3.03万元,支出决算0.08万元,完成预算的2.64%,主要原因:压缩三公经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.01万元,下降11.11%,主要原因:压缩三公经费支出。具体支出情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,完成预算的100%,主要用于
单位人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年安排因公出国(境)累计0人次。
公务用车购置及运行费0万元,完成预算的100%,其中公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费0万元。
公务接待费0.08万元,完成预算的2.64%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
决算数小于预算数的主要原因:压缩三公经费支出。
决算数比2014年减少0.01万元的主要原因:压缩三公经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
民革濮阳市委2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况
中国民主建国会濮阳市委员会2015年机关运行经费支出1.93万元,比2014年减少0.22万元。
政府采购支出情况
中国民主促进会濮阳市委员会2015年政府采购支出0.65万元,其中政府采购货物支出0.65万元,占政府采购支出总额的100%。
国有资产占用情况
截止2015年12月31日,民革濮阳市委共有车辆0辆,市委市政府统一配置办公用房3间。
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专项活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化为执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括使事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)xx事物(款):是指xx局用于保障机构正常运行、开展xx业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障xx局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事物(项):是指xx局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为xx局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他支出(项):......。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。